รายรับ |
ประมาณการ : บาท |
รับจริง : บาท |
|
|
|
|
181,125,075.48 |
226,871,867.20 |
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |
34,616,000.00 |
53,140,892.69 |
รายได้จากทรัพย์สิน |
61,224,000.00 |
85,273,134.42 |
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ |
6,200,000.00 |
9,116,339.92 |
รายได้เบ็ดเตล็ด |
4,110,000.00 |
4,119,556.18 |
รายได้จากทุน |
50,000.00 |
89,270.00 |
รายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ |
887,800,000.00 |
1,081,621,736.24 |
เงินอุดหนุนทั่วไป |
142,347,511.00 |
142,347,511.00 |
เงินอุดหนุนทั่วไป (วัตถุประสงค์) |
77,981,900.00 |
77,981,900.00 |
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
- |
334,142,294.52 |
รวม |
1,395,454,486.48 |
2,014,704,502.17 |
รายจ่าย |
ประมาณการ : บาท |
จ่ายจริง : บาท |
แผนงานบริหารงานทั่วไป |
208,235,500.00 |
190,499,623.15 |
แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
64,559,400.00 |
57,985,338.06 |
แผนงานการศึกษา |
179,045,800.00 |
160,351,532.47 |
แผนงานสาธารณสุข |
49,625,600.00 |
42,643,167,09 |
แผนงานสังคมสังเคราะห์ |
13,595,400.00 |
4,572,686.75 |
แผนงานเคหะและชุมชน |
348,590,600.00 |
328,743,274.89 |
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
18,933,800.00 |
13,045,821.93 |
แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |
61,237,600.00 |
47,262,274.38 |
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา |
376,083,700.00 |
372,390,914.82 |
แผนงานการเกษตร |
- |
- |
แผนงานการพาณิชย์ |
997,800.00 |
729,984.04 |
|
74,548,800.00 |
66,704,383.04 |
รวม
|
1,395,454,000.00 |
1,284,929,000.62 |
|
|